Faktúry
Počet záznamov: 11963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0210/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 988,47 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/23 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/23 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 228,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/23 | réžia obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 250,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/23 | Mriežky na odtok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 93,65 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KANTORKA n.o. | 45740313 | 45,00 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 669,52 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/23 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/23 | tlač brožúr | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 612,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/23 | stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | XLSK Nábytok s.r.o. | 3588103 | 117,80 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 600,30 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/23 | Telefón SOP 8/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/23 | Soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 183,60 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 882,68 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 684,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/23 | Ochrana nehnuteľnosti 9/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/23 | klip rámy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 106,33 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 40,00 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/23 | čistiace prostr., kancel. materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,51 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0172/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,44 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/23 | Dláždenie sprch. kúta ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 120,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0170/23 | za kurz autoškoly č. 1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 706,21 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0169/23 | za kurz autoškoly č. 5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 476,29 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 891,14 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |