Faktúry
Počet záznamov: 11963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0225/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 756,52 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0185/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 39,48 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 23,84 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 15,20 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 117,88 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 54,05 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 097,13 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/23 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,15 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 576,15 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0184/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 74,88 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0183/23 | prípravok do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum, s.r.o. | 47469919 | 58,12 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/23 | fľaše, uzávery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 142,20 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/23 | florbal. hokejky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 828,80 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/23 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,26 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/23 | Učebnice - LIT 1, Nový SLJ pre SŠ 1. roč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 528,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/23 | Letáky DOD - A5, A6 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 219,60 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/23 | elektrina Škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,01 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/23 | elektrina ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 637,22 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/23 | elektrina Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,65 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,51 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 264,26 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 715,45 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 381,43 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/23 | ŠI - lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 157,10 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0181/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 151,17 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0182/23 | pasterizácia hroznového muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 750,40 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0180/23 | prípravok do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 183,60 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0179/23 | prípravok do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 962,69 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/23 | BOZP 8/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/23 | mapy/obrazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |