Faktúry
Počet záznamov: 11963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0193/23 | za kurz autoškoly č. 5/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 426,23 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0192/23 | za kurz autoškoly č. 1/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 927,52 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/23 | réžia za obedy 09/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 011,25 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/23 | dofinancovanie za obedy v 09/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 922,26 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0190/23 | daň za ubytovanie za 3.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 473,00 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/23 | materiál na krúžok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 136,60 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 366,93 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/23 | Učebnice SLJ 3 roč., 20 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 172,00 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 025,26 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 471,64 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 783,96 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 142,41 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0189/23 | jablká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 162,14 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/23 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 240,00 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/23 | Deratizácia - jeseň 23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 420,00 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 899,10 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/23 | PZP autá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 341,19 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 339,19 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 1 388,06 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0188/23 | kyselina vínna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 180,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 709,71 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 993,35 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0187/23 | fľaša a zátky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 308,00 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/23 | Revízia bleskozvodov Š, ŠI, SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 710,00 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/23 | Havarijné poistenie motor. vozidiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 2 147,81 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/23 | PZP BUS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 799,38 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0186/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 19,44 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 315,34 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 706,43 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |