Faktúry
Počet záznamov: 11963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0200/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 77,36 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/23 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/23 | Učebnice, kazety - NEJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oxico -Jan Strapec | 11667958 | 78,00 € | 11.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/23 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/23 | ŠJ gastronádoba, brúska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO-HAAL s.r.o. | 31435076 | 1 406,94 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/23 | ŠJ el. stolička | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO-HAAL s.r.o. | 31435076 | 918,72 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 968,15 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/23 | Správa IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/23 | Strava SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 20,00 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/23 | Knihy Wine Folly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 45,26 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/23 | Tlač - samolepky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 136,80 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/23 | Mobily SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 828,51 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 725,54 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 253,16 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/23 | pracovná cesta, ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA-ESPAŇA | G73949406 | 580,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0197/23 | obrus 140x220,obrus120x120,príručník. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 397,20 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/23 | program stravovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/23 | internertové pripojenie kabinetu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 368,40 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/23 | telefón ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,56 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0196/23 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 169,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 227,05 € | 05.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/23 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 101,79 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/23 | rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 180,50 € | 05.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/23 | vývoz kuchynského odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 12,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/23 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0194/23 | etikety hroznový muš | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 503,10 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |