Faktúry
Počet záznamov: 11963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0655/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 263,96 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,78 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/23 | Riady - taniere, šálky, podnosy ... | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 5 455,80 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 311,00 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0220/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,76 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0223/23 | naparovač odevov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 227,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 857,60 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 506,41 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,11 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/23 | Grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 264,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/23 | mikroskopy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M-LINK, s.r.o. | 45872775 | 1 480,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/23 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/23 | konzultácie a aktivity | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/23 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/23 | Datart - TV, rádio, práčka, vysávač, mikrofón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 161,00 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 311,58 € | 12.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 839,08 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/23 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0219/23 | filtračné vložky EUROPOR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 91,80 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/23 | Správa IT 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/23 | Letenky Viedeň - Modra a späť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 478,42 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 453,79 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/23 | Kancel., čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,85 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 405,36 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 727,44 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 203,16 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/23 | Telefón Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,42 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0218/23 | dotlač etikiet Dunaj 2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 80,32 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |