Faktúry
Počet záznamov: 13171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0238/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 707,72 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0141/24 | papierové vrecká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 72,60 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0664/24 | 6 ks atlas húb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gorila.sk | 45503249 | 99,60 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0665/24 | inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 46495959 | 360,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0139/24 | materiál do pivnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 315,81 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0140/24 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 583,22 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0723/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 258,85 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/24 | tácka - platené v hotovosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Kuklica - Priemyselný tovar | 14248212 | 53,55 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0662/24 | revízie DRS, plyn.kotlov, rozvodov plynu, spotrebičov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing.Miroslav Miškovič AARS revízne správy a údržba zariadení | 46616730 | 790,00 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0237/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 708,84 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0233/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 189,12 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0661/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 592,48 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0234/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 601,74 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0232/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 426,80 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0235/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 124,81 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 110,76 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/24 | preprava 9.10.2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 444,00 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0657/24 | škrabka zemiakov ŠKBZ 20 - nerez | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 699,20 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0660/24 | oprava umývačky riadov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 656,12 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0659/24 | samolepky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 139,20 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0138/24 | taška papierová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,80 € | 23.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 841,69 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0656/24 | inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 601,20 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0229/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 464,49 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0663/24 | opravy úniku plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing.Miroslav Miškovič AARS revízne správy a údržba zariadení | 46616730 | 474,60 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0230/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 617,60 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0231/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 260,06 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0654/24 | zasklievanie, zrkadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 583,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0655/24 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 507,60 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0653/24 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,66 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |