Faktúry
Počet záznamov: 13297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0787/24 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0177/24 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,62 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0176/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 45,00 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0781/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,37 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 744,98 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,30 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,59 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/24 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 187,20 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0777/24 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 240,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 569,20 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/24 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 105,06 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/24 | Braun stlpica, dláto, radlica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 1 298,40 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,08 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/24 | samolepky_pečený čaj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 223,20 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/24 | 120 ks pf | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 93,60 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0790/24 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TINTA s.r.o. | 46746731 | 13,60 € | 11.12.2024 | 12.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0779/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,49 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/24 | servis kotlov, revízie tlakových zariadení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/24 | nápojový automat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 250,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 200,38 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 296,45 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 300,35 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0770/24 | preníjom vozidla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTOCENTRUM PM CARS s.r.o. | 51057883 | 170,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/24 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,89 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 113,40 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,12 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 378,77 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |