Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0617/21 | materiál do chemickej učebne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 40,44 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/21 | chemikálie do učebne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 240,64 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/21 | vertikálne žalúzie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 894,62 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/21 | odber kuch.odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 48,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/21 | pracovné odevy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 182,36 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/21 | réžia za stravu 12/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 318,93 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/21 | dofinanc.obedy 12/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 121,20 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 118,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0176/21 | maľovanie degustačnej miestnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jajcay Stefan | 11694360 | 2 640,00 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0154/21 | podstavec na rúru a umývačku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovoceľ s.r.o. | 52169154 | 381,60 € | 19.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/21 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 149,70 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/21 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 29,09 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 1 152,00 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/21 | oprava teplovzdušných jednotiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 2 489,88 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0175/21 | poradenstvo-podpora predaja vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/21 | oprava triedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 25 912,73 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/21 | príspevok zo SF na stravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 60,60 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/21 | výmena osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 2 496,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/21 | špeciálno-poradenská činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súkromné centrum špeciálno-pedagického poradenstva | 37990462 | 80,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/21 | telefón | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/21 | správa pc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/21 | software | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 414,40 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0174/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 154,17 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0173/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 1 082,12 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0172/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 246,77 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0171/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 96,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0170/21 | mat.do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 153,90 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |