Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0535/21 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 97,25 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/21 | zasklievanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Kopčík | 40049311 | 282,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/21 | germicídne žiariče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 098,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/21 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 115,40 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 109,50 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0148/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 39,98 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/21 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/21 | krájač zeleniny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 566,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/21 | voda sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/21 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 230,74 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/21 | kosačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZALT | 35919442 | 1 170,80 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/21 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 28,73 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/21 | mat.na opravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 382,35 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0147/21 | kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 42,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/21 | kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 269,95 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0145/21 | kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 401,28 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0144/21 | kurz autoškoly č.1/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 479,46 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0269/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 343,59 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0270/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 399,08 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 382,21 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 198,84 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/21 | Poukážky pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 750,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0142/21 | dotlač etikiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 26,76 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0268/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 235,38 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0267/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 269,88 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/21 | revízia komínov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 305,27 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/21 | členský príspevok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUROPEA SLOVAKIA - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka | 45010030 | 100,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 655,13 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |