Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0017/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 339,94 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 146,91 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 304,20 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 559,31 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/22 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 147,00 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | voda sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 333,18 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | plyn ši domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,80 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 199,74 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 518,57 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | mobil | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | telefón škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,82 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | elek. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,04 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | elek. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 306,71 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 107,02 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | plyn byt domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 18,34 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 130,16 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0004/22 | príspevok za používanie kódového označenia za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GS 1 Slovakia | 35654660 | 35,00 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 865,21 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | plyn škola, ši,šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 9 215,28 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 285,27 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 330,84 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 82,94 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 436,19 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 695,63 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra |