Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0053/20 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 125,83 € 07.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFSJ/0054/20 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 113,03 € 07.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 821,76 € 04.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 107,96 € 04.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 Prenájom mobilnej toalety 9-11/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 EKOTOALETY s.r.o. 35893117 252,00 € 04.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 Výkon zodpovednej osoby 9/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 04.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 247,98 € 31.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 Vyhotovenie fotokópií 8/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 49,52 € 31.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 Servis a oprava plastových okien Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Servis okien a dverí - Stanislav Barič 40084914 773,01 € 28.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 Zriaden ie telefónnych klapiek - vrátnica, zástupca riaditeľa Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MG - MONT s.r.o. 35830654 174,00 € 28.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Školenie - odmeňovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 110,00 € 28.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFSJ/0052/20 Nože, misky, vidličky, lyžice, taniere Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOMDUS-Milan Banoczky 31111785 867,24 € 28.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 Tlakové čistenie kanalizácie, prípravné práce Gymnázium A. Bernoláka 00160326 EU PIPE SERVICES s.r.o. 46647350 450,00 € 28.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFSJ/0051/20 Čistiaci a všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 428,68 € 27.08.2020 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Toaletný papier, ometacie kartáče, teleskopické tyče Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 113,69 € 25.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 24,52 € 21.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 Umytie okien vo výške - telocvičňa Gymnázium A. Bernoláka 00160326 integra-fs s.r.o. 50838652 318,00 € 21.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 Revízia hasiacich prístrojov,hydrantov, požiarnych hadíc Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ladislav Molnar-Rotalix 11810033 199,09 € 17.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 Oprava hasiacich prístrojov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ladislav Molnar-Rotalix 11810033 43,87 € 17.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 Služby počítačovej siete SANET 7-9/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 17.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Plyn Lichnerova záloha 9/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 673,00 € 13.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 180,79 € 13.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Školenie - Elektronizácia štátnej správy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 69,00 € 12.08.2020 17.08.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 Kopírovací papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 156,00 € 12.08.2020 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 Servis okien, montáž zamykateľných laniek Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Servis okien a dverí - Stanislav Barič 40084914 4 993,77 € 12.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 Služby virtuálnej knižnice 7/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 225,38 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 229,99 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 Servisné služby IT Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 Telekomunikačné služby 7/2020 mobil Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 7,68 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra