Faktúry
Počet záznamov: 4066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0053/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 125,83 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 113,03 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 107,96 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | Prenájom mobilnej toalety 9-11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 252,00 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,98 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | Vyhotovenie fotokópií 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,52 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | Servis a oprava plastových okien | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 773,01 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | Zriaden ie telefónnych klapiek - vrátnica, zástupca riaditeľa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MG - MONT s.r.o. | 35830654 | 174,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 110,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | Nože, misky, vidličky, lyžice, taniere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 867,24 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | Tlakové čistenie kanalizácie, prípravné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 450,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | Čistiaci a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 428,68 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | Toaletný papier, ometacie kartáče, teleskopické tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 113,69 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | Umytie okien vo výške - telocvičňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 318,00 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | Revízia hasiacich prístrojov,hydrantov, požiarnych hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 199,09 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | Oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 43,87 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | Plyn Lichnerova záloha 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 180,79 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | Školenie - Elektronizácia štátnej správy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/20 | Kopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | Servis okien, montáž zamykateľných laniek | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 4 993,77 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | Služby virtuálnej knižnice 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,38 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | Telekomunikačné služby 7/2020 mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,68 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |