Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0137/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 350,20 € 14.05.2025 16.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0136/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 211,47 € 14.05.2025 16.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/25 Telefonické služby - mobil 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,10 € 14.05.2025 16.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/25 Hadica, rýchlospojka, spojka Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 23,09 € 13.05.2025 15.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/25 Plavák, hadica, vypúšťací ventil, tesniace vlákno Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 39,19 € 13.05.2025 15.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0135/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 59,43 € 13.05.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0133/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 652,64 € 13.05.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0134/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 360,41 € 13.05.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/25 Aplikovaná ekonómia - vzdelávací program Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 70,00 € 12.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/25 Prenájom toaletnej kabíny - Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 12.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0131/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 805,20 € 12.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/25 Vodné, stočné, zrážková voda 4-5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 399,00 € 12.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0132/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 170,93 € 12.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0129/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 145,00 € 09.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0130/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 73,78 € 09.05.2025 14.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/25 Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 -164,99 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFSJ/0128/25 Zneškodnenie biologického odpadu 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 69,00 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 Servisné služby IT 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFSJ/0127/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 530,25 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 Verejná správa Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 479,70 € 05.05.2025 09.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/25 Elektrina záloha Lichnerova 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 Elektrina záloha Športová 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 Telekomunikačné služby 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 8,61 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0123/25 Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 251,44 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFSJ/0126/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 327,82 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFSJ/0124/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 729,00 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFSJ/0125/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 681,50 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0118/25 Plyn Lichnerova 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0119/25 Plyn Lichnerova 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 17,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0120/25 Plyn Športová 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 118,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra