Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4527

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0205/25 Členský poplatok Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Prvá asociácia školského stravovania 51282658 25,00 € 17.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFBV/0249/25 Všeobecný materiál, brúska Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 69,01 € 16.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 Oprava kotla Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Supra technology s.r.o. 50966979 167,28 € 16.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFSJ/0202/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 727,90 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFSJ/0203/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 426,34 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFSJ/0204/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 450,68 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFBV/0246/25 Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 463,18 € 11.09.2025 18.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFSJ/0199/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 93,66 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFBV/0247/25 Poistenie počítačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 42,50 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFSJ/0200/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 152,15 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFSJ/0201/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 698,25 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFBV/0248/25 Telekomunikačné služby - mobil 8/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,47 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFBV/0245/25 Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc a výmena hasiacich prístrojov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ROTALIX s.r.o. 56646186 589,11 € 10.09.2025 18.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFSJ/0198/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 988,40 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFSJ/0197/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 787,93 € 08.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0243/25 Elektrina Lichnerova 9/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 05.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0244/25 Elektrina Športová 9/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 05.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0191/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 579,76 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0196/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 252,90 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0189/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 748,00 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0190/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 625,51 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0193/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 457,88 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0194/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 519,06 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0192/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 244,59 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0195/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 124,80 € 05.09.2025 19.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0241/25 Servisné služby IT 8/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 04.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0242/25 Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 8/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 -732,65 € 04.09.2025 18.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0240/25 Telekomunikačné služby 8/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 10,10 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0238/25 Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 8/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 47,61 € 02.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/25 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Gorila.sk 45503249 314,40 € 02.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra