Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4703

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0316/25 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 561,60 € 28.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFBV/0315/25 Revízia elektrických spotrebičov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 B-ELEKTRO s.r.o. 45492786 406,79 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFBV/0314/25 Skrinkové moduly, vešiakové lišty Gymnázium A. Bernoláka 00160326 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 31908918 1 644,00 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFSJ/0314/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 543,57 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFSJ/0312/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 737,49 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFSJ/0313/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 529,67 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFSJ/0310/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 524,11 € 25.11.2025 29.11.2025 Faktúra
DFSJ/0311/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 350,12 € 25.11.2025 29.11.2025 Faktúra
DFSJ/0309/25 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 257,91 € 25.11.2025 29.11.2025 Faktúra
DFBV/0313/25 Prenájom a servis toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0306/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 592,79 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0305/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 617,79 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFBV/0312/25 Futbalové siete a ochranné siete Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 669,84 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0307/25 Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 328,41 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0308/25 Oprava smažiacej panvice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 209,10 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFBV/0311/25 Motorová kosačka Stiga combi 55SQH Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Kubovčák - S.O.M.M. 41020561 588,20 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFSJ/0304/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 733,30 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0303/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 77,30 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0300/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 671,57 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0301/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 592,52 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0302/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 429,08 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0299/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 177,72 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFSJ/0294/25 Toaletný papier, utierky na ruky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 192,86 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFSJ/0296/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ovostyl s.r.o. 55787932 549,54 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFSJ/0298/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 587,14 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFSJ/0293/25 Plynová stolička GZS 10 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 811,80 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFSJ/0297/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 212,58 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFSJ/0295/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 253,37 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFBV/0310/25 Služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 17.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFSJ/0292/25 Chladnička LIEBHERR, mikrovlnná rúra ELECTROLUX Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.sk s.r.o. 36562939 560,89 € 17.11.2025 20.11.2025 Faktúra