Faktúry
Počet záznamov: 5099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0199/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 340,82 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 689,27 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 119,70 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 171,72 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Registrácia internetovej domény 6/2020 - 05/2027 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOFTNET Plus s.r.o. | 35839171 | 154,98 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Stravné žiakom - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 464,55 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 348,80 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/26 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 175,89 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 262,37 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 240,03 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 921,55 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 670,79 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 358,16 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 613,76 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 264,25 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 348,84 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 43,76 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 378,03 € | 28.05.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 369,00 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/26 | Čistiace prostriedky, papier na ruky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 449,98 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 690,31 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 183,26 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 782,36 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 315,02 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 358,52 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 480,15 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 151,67 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 344,51 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 260,40 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 165,17 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |