Faktúry
Počet záznamov: 23736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0330/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 19.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0338/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 171,43 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0339/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 68,57 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0340/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlín-08.03.-10.03.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 240,00 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0344/15 | 3x ubytovanie-Hotel Eurostars Thalia,Praha-11.03.-13.03.2015-p.Lukáčová,p.Hakel,p.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 360,00 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0327/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja- za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,84 € | 18.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0331/15 | za dodávku vody za obd. 01.01.-03.02.2015-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,05 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0337/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0336/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 18.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
D/0040/15 | seminár- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách -12.03.2015- Ing.Daniela Mojžitová, Ing. Eva Svetlíková, Ing.Bc.Viera Potanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 135,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0324/15 | LG LCD monitory - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRENKELEASING s.r.o. | 43878989 | 188,17 € | 17.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0039/15 | preddavková platba za odber tepla - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 060,00 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0332/15 | servis služob.vozidla-Fabia COM-BL-824IM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 288,95 € | 17.03.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
D/0038/15 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0318/15 | zabezpečenie 66ks informačných panelov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 990,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0319/15 | Medzinárodny turnaj medzi nár. výberrmi Slovenska, Česka, Švajčiarska-20.-22.2.2015-Gajary-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 500,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0316/15 | paušálna mesačná platba za služby -02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0328/15 | upgrade softvéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 45,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0320/15 | vizitky - 1590 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 167,76 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0317/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2015-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0325/15 | DOBROPIS za teplo za rok 2014 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 111,68 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0321/15 | za legislatívnu činnosť pre URSO a ZSE a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 176,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0322/15 | za legislatívnu činnosť pre OKTE s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 098,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0474/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | -1 227,54 € | 16.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0307/15 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre-odborný preklad dokumentuz jazyka slovenského do jazyka nemeckého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 120,96 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0308/15 | projekt Bezpečný ženský dom-odborný preklad informácií-zo slovenského do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 36,28 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0314/15 | parkovné BA 121 TV za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0309/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 632 072,99 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0310/15 | výkon správy majetku 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0315/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |