Faktúry
Počet záznamov: 23228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1469/16 | projekt Hovorca roka 2016-na základe zmluvy o spolupráci,za spoluorganizovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TARGET CONSULTING, s.r.o. | 46929835 | 3 500,00 € | 19.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
D/0106/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 10/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 957,86 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
D/0107/16 | preddavková platba za odber tepla - 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1463/16 | zabezpečenie servisu a opravy kamerového systému na budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 7 398,60 € | 19.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
K/0050/16 | zabezpečenie servisu a opravy kamerového systému na budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 10 333,44 € | 19.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1460/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Rekonštrukcia oporného múru MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 040,00 € | 16.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1461/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Atletický ovál,Gymnázium A.Bernoláka,Lichnerova 69,903 01 Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 16.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1459/16 | za poradenskú činnosť na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20615014_Z | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 17 337,60 € | 16.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1451/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.07.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 41,32 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1452/16 | servis výťahov 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1456/16 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o. | 36769797 | 6,97 € | 14.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1457/16 | za prepravu osôb v dňoch 9.-10.9.2016 z Bratislavy do Mladej Boleslavy /CZ/ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xlinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 1 100,00 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1455/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 004,70 € | 14.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1458/16 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 14.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1454/16 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2016-01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 14.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1448/16 | konferencia Slovenské zdravotníctvo 2016-20.9.2016-účastnícky poplatok-JUDr.Ing. Jana Ježíková,Kornélia Radová,Silvia Kontrošová,Iveta Svetlanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 715,20 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1450/16 | HER v 3. Riadiaci softvér-licencia 1 rok,HER SIE - Index zvuku-licencia 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 910,80 € | 13.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1449/16 | za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 8 220,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1445/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 951,62 € | 13.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1446/16 | strážna služba za 08/2016 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 27 987,36 € | 13.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1444/16 | darčekové sety pre potreby Úradu BSK-80 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský národný podnik s.r.o | 46840729 | 1 137,60 € | 13.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1447/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 780,59 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
B/1453/16 | nákup výpočtovej techniky pre potreby oddelenia RO PS INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 6 026,38 € | 13.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
B/1423/16 | v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke-úhrada jednorazových vstupných nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 4 243,12 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1428/16 | služby za aktuálne obdobie - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1429/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1430/16 | paušálna mesačná platba za služby 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1432/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 26.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 868,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1433/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2016-04.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 052,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
B/1424/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 12.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra |