Faktúry
Počet záznamov: 22470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0164/18 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2018-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1638/18 | zabezpečenie cateringu-seminár BSK v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest-9.10.2018-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | La Famille d´Adam sprl | 0478136061 | 195,27 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1637/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 11/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
B/1620/18 | prenájom rohoží za obd. 08.10.2018 - 04.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1625/18 | Župné školy pre Teba-12.10.2018-MsKs Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 450,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1626/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1629/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,74 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1628/18 | servisné práce na základe servisného protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 133,40 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
D/0161/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 550,60 € | 15.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1623/18 | zabezpečenie policových regálov pre potreby Úradu BSK - 7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 814,80 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1621/18 | oprava podlahy v dielni objektu školy, SOŠ informačných technológií, Hnilická 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 19 561,99 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1622/18 | výmena horizontálnych rozvodov TUV na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 59 219,33 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1631/18 | Druhá celoslovenská pacientská konferencia AOPP-konfer.poplatok-23.11.-24.11.2018-5 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia na ochranu práv pacientov SR, občianske združenie | 30787237 | 1 000,00 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1627/18 | Stoličky Bora Bistrot-5ks Centrum hydroterapie Gaudeamus-ZRK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gardin, s.r.o. | 43989811 | 265,00 € | 15.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1630/18 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2018 - 11.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1624/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 15.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1612/18 | služby v oblasti PO za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1611/18 | spravodajský servis za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1618/18 | Deň župných škôl-Malacky-28.9.2018-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 624,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1614/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 458,64 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1616/18 | v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska FK Rača - 8.10.-30.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Futbalový klub Rača | 31769756 | 3 466,80 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1613/18 | dodávka a montáž krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 255,46 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1619/18 | strážna služba za 10/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
K/0042/18 | v súlade so Zmluvou o dielo-práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 593 336,30 € | 14.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1617/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 895,24 € | 14.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1615/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1604/18 | knihy: Slovakia : The Legend of the Linden-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Slovakia | 50662155 | 225,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1596/18 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
D/0160/18 | úhrada poistného 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 40,32 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1608/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.31.10.2018-14.11.2018-Referent na odbore reg.a fin.soc.služieb,referent odd. soc.pomoci na obd. 31.10.-14.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |