Faktúry
Počet záznamov: 23183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0249/19 | reflexné polyesterové vesty-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 233,88 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0246/19 | preklad z slovenčiny do nemčiny-bežne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 23,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0252/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 584,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0245/19 | vizitky BSK -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,42 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0244/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0253/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2018-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0251/19 | kancelárske stoličky pre potreby Úradu BSK-36ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 5 990,40 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0236/19 | parkovné BL 052 MK za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0235/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0237/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 74,64 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0242/19 | cateringové služby-13.2.2019-Stretnutie partnerov projektu-Sacra Velo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 189,00 € | 05.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0240/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 113,91 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0241/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 555,62 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0239/19 | Roll-up standard 85x200cm+PVC banner-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 712,80 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0234/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/19 -predplatné HOSPODÁRSKE NOVINY na rok 2019 pre Úrad BSK a online prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 3 577,50 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
D/0022/19 | úhrada poistného 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0231/19 | reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0232/19 | reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0233/19 | reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 427,48 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0229/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0230/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0238/19 | dopravné značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cest.ruchu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Signatech | 44690118 | 7 446,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0273/19 | Implementácia iSPIN2 a SPIN2 - školenia na poliklinike Karlova Ves-obj.0597/18//EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 154,80 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
K/0007/19 | Implementácia iSPIN2 a SPIN2 na zák.onj.č.0597/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 414,15 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0254/19 | el. energia 02/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 302,18 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
B/0227/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 320,40 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0223/19 | servis,údržba kávovarov-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 147,12 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0224/19 | servis výťahov 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0225/19 | nájomné za obdobie 03/2019, energie a služby za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0228/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 38 400,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |