Faktúry
Počet záznamov: 24312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0407/22 | sezóne prezúvanie,uskladnenie, prezutie nových PNEU,dodávka PNEU,oprava defektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 509,81 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0404/22 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 152,12 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0392/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 10.3. a 24.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0397/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 230,12 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0393/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0398/22 | poplatky za 03/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 539,36 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0391/22 | paušálna mesačná platba za služby 03/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0399/22 | Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-80 výročie-technické zabezpeč.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 420,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
K/0067/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0396/22 | el.energia za 03/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,56 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0395/22 | el.energia za 03/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 61,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0394/22 | el.energia za 03/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,77 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0400/22 | uhradené kartou-umývadlo-5ks,drez.umývadko-5ks,sifón-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 351,29 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0054/22 | el.energia 05/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0053/22 | el.energia 05/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0052/22 | el.energia 05/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0051/22 | el.energia 05/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0055/22 | koncesionárske poplatky 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 11.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0388/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0389/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0390/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0050/22 | Autorský honorár - Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-25.3.2022-moderovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Soňa Gyarfašová | 00000000 | 150,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0386/22 | odborný e-magazín pre stavebné úrady od 07.04.2022-06.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 140,40 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0385/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 451,28 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0387/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0374/22 | uhradené v hotovosti-skladací plošinový vozík nosnosť 300kg-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 134,40 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0377/22 | uhradené v hotovosti-penová tryska s nádobou Kärcher-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Superdiskont, s.r.o. | 27222357 | 74,95 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0380/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
K/0065/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
B/0373/22 | arboristické školenie-Správa zelene-OAK 5.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie | 04564227 | 147,52 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |