Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0678/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0672/25 | prenájom rohoží za obd. 19.05.2025 - 15.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 27.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0673/25 | letenky - OS BRU-VIE-BRU M. Ďurajková, J. Krúpa, J. Říha, J. Vallo 01.07.-03.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 2 245,00 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0067/25 | STORNO - stavebné práce SO.01 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 41 735,06 € | 27.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0068/25 | STORNO - stavebné práce SO.02 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 156,22 € | 27.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0069/25 | STORNO - stavebné práce SO.03 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 21 041,29 € | 27.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0070/25 | STORNO - stavebné práce SO.04 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 19 685,45 € | 27.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0071/25 | STORNO - stavebné práce SO.05 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 16 056,57 € | 27.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0671/25 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP teleráno 05/2025 - Náborová kampaň zamestnancov v TV Markíza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 337,00 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0066/25 | vegetačné úpravy - príprava staveniska Malinovský park - komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 107 815,39 € | 26.06.2025 | 21.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0670/25 | catering na podujatie "Oceňovanie najlepších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ", 17.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 610,00 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0669/25 | DOBROPIS - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Piknik v parku - Ekocentrum Čunovo, 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -48,87 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0133/25 | autorský honorár - hudobný sprievod (Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Monika Harrison | 8156079173 | 430,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0130/25 | autorský honorár - hudobný sprievod (Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Ágnes Kolozsi | 8459298166 | 340,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0129/25 | autorský honorár - divadelné vystúpenie (Trojruža - Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.art. Lukáš Jurko | 9009079926 | 200,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0132/25 | autorský honorár - divadelné vystúpenie (Trojruža - Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Róbert Máťuš | 9302136327 | 230,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0131/25 | autorský honorár - hudobný sprievod (Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD. | 8458097890 | 360,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0065/25 | vyjadrenie k územnému rozhodnutiu pre stavbu - Vinohradnícka cyklotrasa 2. etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 69,00 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0134/25 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2025-25.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 12 106,42 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0667/25 | tlmočenie - Slávnostné odovzdávanie Ocenení BSK - Divadlo Aréna, 04.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 2 590,00 € | 25.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0666/25 | vodné, stočné za obd. 21.05.2025 - 20.06.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 486,13 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0668/25 | BSK - Stála tabuľa - dibond - 40 x 30 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 9,69 € | 25.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0665/25 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2025,čl.III. ods.2a) - druhá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 408 328,76 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0661/25 | elektrická energia 05/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 041,21 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0660/25 | za dodávku vody za obd. 19.05. - 18.06.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 25,42 € | 24.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0662/25 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 317,23 € | 24.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0128/25 | poistenie objektu a pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji - časť Zálesie od 15.07.2025 do 14.07.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 419,82 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0127/25 | poistné za obd. 01.07.2025 - 30.06.2026 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0663/25 | BSK – prestrihávacia páska 8x0,1m | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 90,79 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0664/25 | BSK – Roll up š. 85cm - roll up display, samolepka 720x980 mm + inštalácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 701,10 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |