Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28369
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0259/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 126,93 € | 07.03.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
0095/18/EO | Zabezpečenie čipových kariet pre poslancov Úradu BSK v počte 50 ks. (Karta s grafickou potlačou, plastový kryt pre kartu, technická podpora pri nastavení v dochádzkovom systéme). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 984,00 € | 07.03.2018 | 07.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0257/18 | za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,44 € | 07.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0258/18 | zrážkový úhrn 02/2018- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,42 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0255/18 | služby za aktuálne obdobie - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0256/18 | paušálna mesačná platba za služby 02/2018+servisné práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 608,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0254/18 | paušálna mesačná platba za služby 02/2018+servisné práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
0096/18/EO | Zabezpečenie odbornej prehliadky (2 x ročne) šikmej schodiskovej plošiny SP Omega ( invalidný výťah) v budove Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 06.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0098/18/EO | Zabezpečenie "Prečistenia upchatej ležatej a zvislej kanalizácie v časti internátu" na SOŠ IT, Hlinická 1, Bratislava, na akciu č. 2004, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 825,18 € | 06.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0099/18/EO | Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (9 ks ergonomických kancelárskych stoličiek) pre potreby Úradu BSK, odbor INTERACT. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 148,04 € | 06.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0100/18/EO | Zabezpečenie 70 ks obojstranne čitateľných stolových menoviek z pevného PVC pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 302,40 € | 06.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
D/0035/18 | poplatok za KO I.Q.2018- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 509,69 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0244/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-9.-12.10.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 488,04 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
0097/18/EO | Poskytnutie deratizačných služieb podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. vykonanie jarnej a jesennej celoplošnej deratizácie v spravovaných objektoch Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej ploche 14 471 m2. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí samostatnú prílohu tejto objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 512,00 € | 05.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0091/18/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok – porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok", ktorý sa bude konať dňa 20.03.2018 v Bratislave, v budove Daňového úradu - BA Ružinov, pre zamestnancov Úradu BSK, oddelenia verejného obstarávania, p. V. Pokojného a p. V. Petrovskú, oganizovaný spoločnosťou creatio eu, s.r.o.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 261,60 € | 05.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0093/18/EO | Zabezpečenie 5000 ks ( TS Premium 5000 ks) kvalifikovaných elektronických časových pečiatok. Pečiatky sú nutné pri akomkoľvek pohybe pošty a podaní v projekte elektronizácie Úradu BSK a spolupráce s Ústredným portálom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Disig, a.s. | 35975946 | 420,00 € | 05.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0243/18 | el.energia 03/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
B/0253/18 | ECDL-organizačná príprava,vyúčbové materiály pre 600 žiakov podľa metodiky ECDL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 8 104,80 € | 05.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0251/18 | cateringové služby - 14.02.2018 - stretnutie zástupcov samosprávnych krajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 52,80 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0250/18 | cateringové služby - 26.02.2018 - Výberová kom. pre obsadenie pozície- riaditeľa dopravy,Hodnotiaca komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 120,00 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |