Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28369
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0274/18 | el. energia 02/2018- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 412,89 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
B/0278/18 | za realizáciu prác za mesiac 03/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 09.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0272/18 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 951,70 € | 09.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0273/18 | DOBROPIS-k f.č. B/1690/17-nesprávna fakturácia BSK INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 342,32 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
0101/18/EO | Technicko-prevádzkové zabezpečenie slávnostného galavečera odovzdávania Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v termíne 19.04.2018 v čase od 10:00 do 24:00 hod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 380,00 € | 08.03.2018 | 12.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0269/18 | poplatky za 02/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 656,44 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
B/0270/18 | výpočtová technika-notebook Lenovo V310-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 47400072 | 7 999,00 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
B/0263/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0261/18 | za doplnk. službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24,Security Manžment-GDPO,ICT monitoring,Správa DIKS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0271/18 | upomienka za oneskorenú úhradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0267/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,70 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
D/0037/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,51 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0268/18 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 503,59 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0264/18 | Pocketbook 614 Basic 3 čierny-3ks,Pocketbook 614 Basic 3 biely-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 369,00 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0279/18 | program CENKROS 4 -balíky podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 011,88 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0262/18 | Business CityNET 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0266/18 | služby v oblasti PO za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0265/18 | údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 166,80 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
D/0036/18 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0260/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 324,90 € | 07.03.2018 | 24.05.2018 | Faktúra |