Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1508/18 | cateringové služby - 17.10.2018 - Deň európskej spolupráce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 681,96 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1507/18 | zabezpečenie občerstvenia - Deň európskej spolupráce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 747,60 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1509/18 | EC DAY-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zabez. kultúr.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 9 336,00 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1505/18 | výroba a montáž fólií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 360,03 € | 29.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1519/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/18-DOBROPIS-3. zálohová platba za obdobie júl - september 2018 v zmysle č. III.ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 32 908,60 € | 29.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1506/18 | 4x ubytovanie-HOTEL MARTINS BRUSSELS-BELGICKO-07.10.2018-10.10.2018-Mgr.Juraj Droba,MBA,MA-08.10.2018-10.10.2018-p.Lukáčová, p.Mešťan, p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 992,00 € | 29.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1511/18 | online kampaň od 24.10.2018-24.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 300,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1515/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 493,52 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1514/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 198,24 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1510/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 710,40 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1504/18 | parkovné BL 052 MK za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
0573/18/EO | Zabezpečenie dodania denníka Hospodárské noviny, pondelok až piatok v počte 12 ks, pre potreby Úradu BSK v období do 31.12.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 537,44 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0588/18/EO | Zabezpečenie policových regálov v počte 7 kusov o rozmeroch 1000 x 500 x 2000 mm pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 814,80 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
K/0035/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 444 097,51 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0034/18 | STORNO- nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 193 882,61 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0036/18 | realizácia bezpečného prechodu pre chodcov-Slovenský Grob,Malý Raj za obdobie september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 943,24 € | 26.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1502/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015 v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1501/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015 v k.ú. Lamač za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1500/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1499/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |