Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0188/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Aténach (Grécko) pre referentky ORP - Ing. Ivicu Matošovú a Ing. Magdalénu Janíkovú, v termíne 20.3. - 21.3.2019, Hromadný príkaz na ZPC č. 0882/19/EO + 0884/19/EO. Menované sa zúčastnia stretnutia partnerov projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém“ (akronym FLOODserv). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 175,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0192/19/EO | Zabezpečenie kampane Stredná pre mňa pre Trnavský kraj v termíne od 20.03.2019 do 03.04.2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matúš Kollár | 46717986 | 500,00 € | 19.03.2019 | 19.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0322/19 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-10.3.2019-Mgr.Linda Javorová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,50 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0321/19 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-7.3.2019-Ing.Agáta Mikulová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 269,50 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0318/19 | zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 807,14 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0316/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 39,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0317/19 | zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 872,86 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0315/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 52,00 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0320/19 | monitoring médií - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0033/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 173,32 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0319/19 | školenie-Odpisovanie majetku-13.3.2019-p.D.Markošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANAGEMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka | 17757444 | 49,00 € | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0310/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0312/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.3.2019-Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 198,86 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0314/19 | zabez. odbor.konzultácií a hod. projekt. žiadostí o poskyt. dotácií z BRD schémy na podporu turizmu pre rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 15.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0311/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.3.2019-Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 265,14 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0313/19 | paušálna mesačná platba za služby 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0323/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0015/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -2 160,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0182/19/EO | Zabezpečenie účasti p. Mgr. R. Jančovičovej na seminári „Novinky v elektronizácii ŠS a S v roku 2019“, ktorý sa uskutoční dňa 20.3.2019 v Bratislave. Seminár organizuje spoločnosť EDOS-PEM, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 15.03.2019 | 18.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0181/19/EO | Zabezpečenie jarného servisu na klimatizačnom zariadení v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16 a na Jankolovej ul.č. 6, Petržalka, Bratislava (akcia č. 2067). Poskytnutie služby v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Podrobný rozsah poskytovanej služby je špecifikovaný v cenovej ponuke poskytovateľa, ktorá tvorí súčasť písomnej objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 852,08 € | 15.03.2019 | 18.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |