B/1714/18 |
Nákup, uskladnenie a prezutie letných pneumatík za zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
3 699,01 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1709/18 |
preklad textu-Programové vyhlásenie BSK zo slovenského jazyka do anglického jazyka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
James Brian Thomson |
45681520 |
|
560,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1700/18 |
tlačiarne-HP Officejet Pro X467-5 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
984,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1704/18 |
tlač a distribúcia mesačníka BSK-11/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
11 407,20 € |
29.11.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
K/0051/18 |
STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IBR Consulting SK s.r.o |
50090224 |
|
6 480,00 € |
29.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
K/0050/18 |
STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IBR Consulting SK s.r.o |
50090224 |
|
3 648,00 € |
29.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0649/18/EO |
Zabezpečenie prekladu textov určených do turistických brožúr v rámci aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zo slovenského jazyka do anglického, nemeckého a maďarského jazyka a z maďarského jazyka do slovenského jazyka. Texty predstavujú krátke opisy turistických atrakcií a ich približný rozsah je 10 a 20 strán. Pred prekladom žiadame o revíziu textu v slovenskom jazyku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PORTER,s.r.o. |
35948493 |
|
1 047,00 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0673/18/EO |
Zabezpečenie "Odvozu a likvidácie betónovej sute - SOŠ hotelových služieb a obchodu", Na pántoch 9, Bratislava, akcia č. 2048, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
603,16 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0674/18/EO |
Zabezpečenie "Montáže a dodávky lapača tukov pre DSS a ZPS Kaštieľ", Hlavná 13, Stupava, akcia č. 2019, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
18 109,74 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0663/18/EO |
Zabezpečenie tlače brožúry „365 dní na župe“ podľa nasledovnej špecifikácie:
BROŽURA:
21x21 cm (výsledný formát)
Vnútro: 28 strán, 4+4, 150 gr. NPM (natieraný papier matný)
Obálka: 4 strany, 4+4, 250 gr. NPM (natieraný papier matný) + matné lamino
Väzba: V1
Počet: 400 ks
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
700,22 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0664/18/EO |
Zabezpečenie výroby a dodanie :
1/Novoročenky PF 2019 – všeobecné
Dodanie = 5.12.2018
15x15 cm (orez)
300 gr. NPM, 4+4 cmyk
1+1 matné lamino
cca 25 % parciálny uv lak lesklý na text: Veselé Vianoce a šťastný nový rok + logo BSK = 1+1
1.000 ks
2/Novoročenky PF 2019 – špeciálna edícia
Dodanie = 5.12.2018
Mutácia: DROBA SLOVENCINA (na slovenskej strane bude podpis)
15x15 cm
300 gr. NPM, 4+4 cmyk
cca 25 % parciálny uv lak lesklý na text: Veselé Vianoce a šťastný nový rok SJ/AJ, 1+1
250 ks
Mutácia: DROBA ANGLICTINA (na anglickej strane bude podpis)
15x15 cm
300 gr. NPM, 4+4 cmyk
cca 25 % parciálny uv lak lesklý na text: Veselé Vianoce a šťastný nový rok SJ/AJ, 1+1
40 ks
Mutácia: DROBA + LYSÁKOVA SLOVENCINA (na slovenskej strane bude podpis)
15x15 cm
300 gr. NPM, 4+4 cmyk
cca 25 % parciálny uv lak lesklý na text: Veselé Vianoce a šťastný nový rok SJ/AJ, 1+1
40 ks
Mutácia: LYSAKOVA SLOVENCINA (na slovenskej strane bude podpis)
15x15 cm
300 gr. NPM, 4+4 cmyk
cca 25 % parciálny uv lak lesklý na text: Veselé Vianoce a šťastný nový rok SJ/AJ, 1+1
80 ks
3/Kartičky na darčeky
Dodanie: 30.11.2018
KARTIČKA - FARSKEHO
8x5 cm
300 gr. BOP
4+4
dierovanie (v rohu)
665 ks
KARTIČKA – MODRA
8x5 cm
300 gr. BOP
4+4
dierovanie (v rohu)
335 ks
KARTIČKA – MALINOVO
8x5 cm
300 gr. BOP
4+4
dierovanie (v rohu)
80 ks
4/ SAMOLEPKA ERB BSK
Dodanie: 30.11.2018
Lesklý papier
3x3 cm
4+0
orez – ploter / môže byť na hárku
1.100 ks
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 099,66 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
B/1699/18 |
vykonanie technickej a emisnej kontroly na služob.vozidlách Úradu BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CM CONTROL, s.r.o. |
36693529 |
|
1 020,00 € |
28.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1698/18 |
v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska Futbalovému klubu Slovan Most pri Bratislave-8.10.-30.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FK Slovan Most pri Bratislave |
42257824 |
|
3 000,00 € |
28.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1697/18 |
prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-09/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FONTÁNA WATERCOOLERS |
35720662 |
|
40,99 € |
28.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1696/18 |
za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
4 032,00 € |
28.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1695/18 |
DOBROPIS k f.č. 1813867-nájmy a výstupy 09/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
-9 371,81 € |
27.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1694/18 |
Diagnostika závad na UPS |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
180,00 € |
27.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1693/18 |
výroba a montáž fólií - informačné tabule |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. |
45242445 |
|
720,62 € |
27.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
D/0170/18 |
úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo |
50173936 |
|
3 387,18 € |
27.11.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
B/1692/18 |
za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Sabinovská 16- 22.11.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
73,28 € |
27.11.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |