Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0667/18/EO | Zabezpečenie 6 ks stoličiek typu WONDER pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 486,00 € | 30.11.2018 | 30.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0666/18/EO | Zabezpečenie dodávky a montáže podláh pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 175,24 € | 30.11.2018 | 30.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0648/18/EO | Zabezpečenie plakiet pri príležitosti vyhlasovania XXVI. ročníka ankety "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 2018", ktoré sa bude konať dňa 19.12.2018 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VICTORY sport, s. r. o. | 35774282 | 654,07 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0679/18/EO | Zabezpečenie DJ služby počas podujatia VIANOČNY VEČIEROK, ktorý sa bude konať dňa 06.12.2018. Miesto: účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička. Uvedené bude hradené zo sociálneho fondu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 400,00 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0680/18/EO | Technické zabezpečenie Vianočného večierka, ktorý sa bude konať dňa 06.12.2018 v priestoroch NRSR Častá – Papiernička. Plnenie: • Prenájom pódia 6x4m - výška 40 cm + schodík 6x 0,5 výška 0,2 • Ozvučenie ( 4 ks reproduktorov) • Osvetlenie scény + priestoru konania podujatia (jedálenská časť) Montáž: 06.12.2018 od 8:00 Hotová montáž + hudobný sound check do 17:00, Akcia: 6.12.2018 / 18:00 – 4:00 (cca) Demontáž: bezprostredne po akcii, odchod 7.12.2018 do 11:00 Uvedené prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 980,00 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0678/18/EO | Zabezpečenie tlače 200 ks katalógov a 10 ks výstavných panelov s následovnou technickou špecifikáciou: 1. tlač 200 ks katalógu formát A4 na šírku, hrebeň čierna farba na kratšej strane, obálka: 4 strany, tlač obojstranná, papier Novatech silk 200g/m2, farebnosť 4 rub, 4 líc, vnútro: 36 strán, obojstranná tlač, papier Novatech silk 135 g/m2, farebnosť 4 rub, 4 líc, 2. TLAČ VÝSTAVY, náklad: 10 ks, obojstranná tlač, formát: 950 x 950 mm, farebnosť: 6color (CMYK+LcLm), materiál: Kapa plast hrúbka: 5 mm | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 1 330,58 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1708/18 | 1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 29.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
B/1702/18 | hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 342,38 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1713/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 474,91 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1712/18 | 2x ubytovanie-Hotel WARWICK-Brusel-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 780,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1711/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel Viedeň-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 050,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1706/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky -Výstavba dvojdomu na ul. Račianska-DI Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 960,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1707/18 | 1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0052/18 | výkon činnosti SD-Objekt III-Spojená škola Ivánka pri Dunaji,SNP 30 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 4 536,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1705/18 | Župné školy pre Teba-Malacky-prezent_bannerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 480,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1703/18 | kontrola chladiacích zariadení na únik F-plynov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TDS s.r.o. | 44828390 | 236,02 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1715/18 | počítačový kurz Microsoft Word 2016/2013- 20.-21.11.2018 pre zamestnancov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0049/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II/590 za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 185 303,99 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1710/18 | geometrický plán na výmenu hranice medzi pozemkami-k.ú. Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 228,00 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1701/18 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2018-za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 442,19 € | 29.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |