Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0157/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0156/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,50 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0155/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 205,50 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0162/19 | poplatky za 01/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 736,81 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0153/19 | Business CityNET 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0150/19 | služby v oblasti PO za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0149/19 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2018 - 17.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0145/19 | Slávnostné oceňovanie študentov-30.1.2019-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 480,00 € | 08.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
B/0139/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 85,36 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0140/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 186,24 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0138/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,00 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0141/19 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0143/19 | el.energia za 02/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0142/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 597,68 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0144/19 | havarijné poistné SMART/EQ FORTWO COUPE 4-07.12.2018-24.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 516,76 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0147/19 | STORNO nesprávna fakurácia-tlačiarenske služby-Historická osobnosť regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 48,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0146/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-tlačiarenské služby-pamätné listy predsedu BSK,pamätné listy Samuela Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 156,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0148/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/19-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 88 074,92 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
0095/19/EO | Zabezpečenie tonerových náplní do tlačiarne typu HP CN625AE pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 124,28 € | 08.02.2019 | 11.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0102/19/EO | Zabezpečenie pokládky nového koberca o rozlohe 122 m2 v priestoroch Úradu BSK. Celková cena zahŕňa odstránenie a likvidáciu pôvodného koberca, prípravu podlahy, dodávku a pokládku nového koberca. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 869,73 € | 08.02.2019 | 11.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |