Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1888/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 12/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0087/18 | výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ informač.tech. Hlinícka 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 3 648,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0086/18 | výkon činnosti SD-Objekt III-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1 BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 1 944,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1892/18 | na základe Zmluvy o výkone správy majetku a údržbe ciest II. a III.triedy BSK práce podľa súpisu vykonaných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 599 982,43 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1886/18 | brožúry,hrebňová 200ks, inter.dosky-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 1 311,94 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1887/18 | STORNO nesprávna fakturácia-na základe Zmluvy o výkone správy majetku a údržbe ciest II. a III.triedy BSK práce podľa súpisu: Malacky,PezinokSenec a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -599 982,43 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
0690/18/EO | Zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT v termíne 15.-16.01.2019 pre 9 ľudí. Cena zahŕňa: konferenčnú miestnosť, technické vybavenie, celodenné občerstvenie a ubytovanie. Čerpanie v roku 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 1 350,50 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0714/18/EO | Poskytovanie reklamných služieb, na základe ktorých bude spropagovaná činnosť Úradu BSK medzi ľuďmi, ktorí označili stránku BSK, STREDNA PRE MŇA, Bratislava Region Brussels Office a iné podstranky BSK „to sa mi páči“ a medzi ich priateľmi a potenciálnymi záujemcami o informácie na Facebooku BSK. Služba bude poskytovaná do vyčerpania finančného limitu objednávky na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 25 000,00 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0717/18/EO | Nákup licencie pre softvér diaľkovej správy používateľov ConnectWise Control, ktorý nevyhnutne potrebujeme pre riešenie problémov v našich OVzP ako napriklad podpora finandného mzdového systému VEMA, štátne pokladnice, portálu elektronizácie a pod. Cena licencie pre troch technikov je 2195,00 $ (cena bude prepočítaná pri realizácií podľa aktuálneho kurzového lístka NBS). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ScreenConnect Software, LLC | 7777 | 1 990,00 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0715/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú a zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát p. Szabolcsa Csahóka dňa 09.01.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 700,00 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0720/18/EO | Dodanie systému hlavného a generálneho kľúča pre administratívnu budovu Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave vrátane dodania kľúčov, vložiek a montáže týchto prvkov, a to v súlade s uzamykacím plánom administratívnej budovy Úradu BSK. Opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú prílohu písomnej objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 7 737,86 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1885/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
B/1884/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
B/1883/18 | autorské fotografie z Podunajska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BoArt,s.r.o. | 45376077 | 2 000,00 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
K/0085/18 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení SOŠ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 18 044,74 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1882/18 | Ocenenia BSK 2018-vytvorenie 19 animácií-kategórie ocenení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 1 185,60 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1881/18 | ŽUPNÁ ZABÍJAČKA-prenájom toalet. kabín-2ks-14.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 91,20 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1879/18 | odvoz a likvidácia betónovej sute-SOŠ Na pántoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 603,16 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1878/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013-praktické využitie 11.-12.12.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1877/18 | upgrade dochádzkového systému Aktion.NEXT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 652,80 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |