Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30092

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1259/19 parkovné BL 052 MK za 08/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BESICO SK spol. s r. o. 35832193 51,00 € 09.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0551/19/EO Zabezpečenie vstupeniek na trojdňové podujatie TECH DAY 4-6.10.2019 Divácke vstupenky v hodnote 7 € s dph / ks Hráčske vstupenky v hodnote 16 € s dph / ks Fakturácia bude uskutočnená na základe reálne vydaného počtu vstupeniek podľa účasti študentov BSK škôl (divácke a hráčske vstupenky). Maximálna hodnota spolupráce = 5.000 € s dph. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Yvents, s.r.o 50224123 5 000,00 € 09.09.2019 10.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
B/1256/19 DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.08.2019 - 31.08.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 -416,68 € 06.09.2019 16.10.2019 Faktúra
B/1255/19 el. energia 08/2019 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 315,60 € 06.09.2019 07.10.2019 Faktúra
B/1254/19 el.energia za 08/2019 - Donská 62 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 926,67 € 06.09.2019 07.10.2019 Faktúra
B/1253/19 el.energia za 08/2019 - Karola Adlera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 16,51 € 06.09.2019 07.10.2019 Faktúra
B/1251/19 cateringové služby - 04.09.2019- Zasadnutie komisií Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 35967412 176,28 € 06.09.2019 04.10.2019 Faktúra
B/1250/19 cateringové služby - 19.08.2019- Stretnutie partnerov- Regionálny most Angem-Záhorská Ves Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 35967412 38,16 € 06.09.2019 04.10.2019 Faktúra
B/1249/19 za Znalecký úkon-projekt Cezhraničné prepojenia Vysoká pri Morave a Marchegg Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry 00397687 1 260,00 € 06.09.2019 02.10.2019 Faktúra
B/1246/19 vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 International House Bratislava, s.r.o. 35772832 121,94 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
B/1245/19 vysielanie reklamy-DANUBE ISLANDS na programovej službe Rádio Slovensko-za obd. 19.8.-28.8.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Media RTVS, s.r.o. 35967871 5 976,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
B/1266/19 vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 International House Bratislava, s.r.o. 35772832 188,46 € 06.09.2019 27.09.2019 Faktúra
B/1252/19 ubytovanie-hotel Polonya Palace Varšava-26-8.-28.8.2019-Ing.Beniač,Mgr. Hakel, Mgr. Teleky,PhDr. Ožvaldová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 1 200,00 € 06.09.2019 25.09.2019 Faktúra
B/1248/19 VYÚČTOVACIA K Z/0040/19- platba na mesiace apríl-jún 2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III,. ods.2a) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 39 487,50 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
B/1247/19 Analýza,progarmovanie a projektové služby (MD) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vema, s. r. o. 31355374 354,00 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
0554/19/EO Zabezpečenie úradne overeného prekladu Dodatku č.2 Zmluvy o NFP z anglického do slovenského jazyka pre potreby projektu DANUBE BIKE&BOAT(SKHU/1601/1.1/014)“ spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. Výdavky spojené so zabezpečením prekladu budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Danube Bike&Boat, OŠ 976. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Preklady, s.r.o. 47834765 66,40 € 06.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0548/19/EO Zabezpečenie 6 hodinového interného seminára „Novela zákona o e-Governmente pre cca 100 zamestnancov Úradu BSK“. Seminár sa uskutoční v termíne 23.10.2019 v priestoroch Úradu BSK. Seminár organizuje spoločnosť stred.sk s r.o. lektorkou Ing. Erikou Kusyovou. Cena za jednu hodinu je 80,- EUR. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 stred.sk, s r.o. 36754145 480,00 € 06.09.2019 09.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0549/19/EO Zabezpečenie účasti na konferencii "e-learnmedia CAFÉ 2019", dňa 3.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť e-learnmedia, s.r.o. pre p. I. Gábrišovú Hovorkovú. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 e-learnmedia, s.r.o. 36341355 178,80 € 06.09.2019 09.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0550/19/EO Dodanie obalu so súhrnným zborníkom predošlých konferencií a zápisníkom, tvorba makety obalu. Zápisník a zborník budú vložené do obalu a dodané na adresu objednávateľa v termíne do 16.9.2019. Položky predmetu zákazky: 1. OBAL - 150 ks; Hrubý formát 180 x 240 mm, Poťah: UPM RAFLATAC Antique White WSA 90g, Farba: 4+0 CMYK, Razba: Zlatá fóliou, Vnútorný polep (predsádka): Plátno Imperiál 4230,Zakladacie kapsy na zápisník, zborník a tunel na USB pero: Plátno Imperiál 4230 podlepené 120g Keaykolour Anthracite - sivý. Cena: 2559,- EUR bez DPH. 2. ZBORNÍK - 200 ks; Fformát: A5, Väzba: V 4, Obálka:Farba: 4 + 4 CMYK, Razba: Zlatá fóliou, Papier: Conquerror Laid Oyster (rebrovaná ražba v papieri) príp. iný podobný papier. Vnútro:Rozsah: 40 str., Farba: 4+4 CMYK, Papier: Olin Regular Cream 150g, Cena: 1110,- EUR bez DPH 3. ZÁPISNÍK - 150 ks; Formát: 135 x 210 mm, Väzba: V 4, Obálka: Papier: 300 g Keaykolour Anthracite - sivý.,Farba: 0 + 0 čistý, Vnútro:Papier: Olin Regular Cream 90g,Rozsah: 80 strán,Farba: 0+0 – čistý, Oblé rohy, Cena: 364,50- EUR bez DPH, 4. MAKETA - 1 ks; Potrebné dodať 1 vyrobený ks na schválenie spred výrobou celého nákladu. Cena: 120,- EUR bez DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Karol Prudil 46773461 4 984,20 € 06.09.2019 09.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/1243/19 destinácia DANUBE ISLANDS-kampaň Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Radio Services a.s. 35875020 1 044,00 € 05.09.2019 09.10.2019 Faktúra