Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0315/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0316/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 873,14 € | 20.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0313/20 | servis frankovacieho stroja NEOPOST | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 57,60 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0103/20/EO | Nákup univerzálneho prípravku na báze liehu "Burbegel" v celkovom počte 3 132 kusov (1ks=5l balenie). Celková cena objednávky zahŕňa cenu tovaru, dopravné náklady do miesta plnenia, vykládku tovaru v mieste plnenia a výkup 29 paliet. Miesto plnenia: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BGV, s.r.o. | 36476340 | 62 830,20 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0110/20/EO | Respirátor FFP3 v počte 1 500 ks. Pozn.: OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 34 200,00 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0105/20/EO | Ochranné okuliare EN 166 v počte 100 ks pre Úrad BSK. Pozn.: OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 3 600,00 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0109/20/EO | Jednorázový ochranný oblek typ FN 14126, farba biela v počte 1 500 ks. Pozn.: OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 30 600,00 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0108/20/EO | Dodanie 15 000 ks ochranných rúšok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 68 400,00 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/0310/20 | výkon správy majetku 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0311/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2020-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 152 826,62 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0314/20 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0312/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0309/20 | za dodávku vody za obd.25.01.-24.02.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,89 € | 19.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0317/20 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - prenájom pozemkov k stavberekonštrukcia mostného objektu Malacky-Truckcentrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 281 263,10 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0307/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Apple iPhone Pro-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KAYTAK s.r.o. | 08677504 | 1 170,00 € | 18.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0305/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 933,60 € | 18.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0303/20 | uhradené v hotovosti-držiak pre LED/LCD TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,70 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0308/20 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2020,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 301 200,00 € | 18.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0304/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 18.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0040/20 | nájomné za rok 2020 za pozemky pre účely projektu DI Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 0,83 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |