Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0388/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor "Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava" - 11/2022- 12/2022-160 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 5 280,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0389/22 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy-vyprac.dokumen. na real. stavby-DRS,Vypracovanie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 6 530,00 € | 04.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
K/0001/23 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravyInžinierska činnosť-Stavebné povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 1 200,00 € | 04.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
D/0006/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0002/23 | el.energia 01/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0003/23 | el.energia 01/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0004/23 | el.energia 01/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0005/23 | el.energia 01/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1595/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2022,11/2022,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
B/0001/23 | nájomné za obdobie 01/2023, energie a služby za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 03.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0240/22 | úhrada poistného 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
B/0002/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
B/0003/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0387/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1594/22 | spravodajský servis za december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0386/22 | spracovanie dokumentácie na účel žiadosti o kapacitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ai-energy s.r.o. | 46936653 | 1 200,00 € | 03.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0001/23 | preddavková platba za odber tepla - 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 7 430,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1593/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry inzercie a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 162,20 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0385/22 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083-projekt protipožiarnej ochrany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 2 760,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1592/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/22-DOBROPIS-4.zálohová platba za obdobie október - december 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.I | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 475,06 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |