Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0547/15 | kancelárske stoličky s podrúčkami-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 596,40 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0560/15 | tašky na notebook-12 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EurOKontakt, s.r.o. | 31558607 | 345,60 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0552/15 | zemný plyn Kľukatá - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0550/15 | Čistenie kávovaru-dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0554/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0551/15 | zemný plyn - 05/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 06.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0557/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-23.-24.4.2015-p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 06.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0556/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-23.-24.4.2015 -p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 06.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0559/15 | DOBROPIS 1x letenka - p.Moselt Mikis Helsinki-Mníchov-Florencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -298,35 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0553/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0952/15 | STORNO-uvedenie nesprávnej sumy-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2015-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | -1 826,12 € | 06.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
D/0063/15 | seminár-Správne súdnictvo-súdna ochrana-p.Homolová,p.Korčáková-5.5.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 168,00 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0541/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0542/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0543/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 05.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0544/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0545/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.04/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 05.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0535/15 | spravodajský servis-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0534/15 | offline monitoring, online monitoring- za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0536/15 | tematický monitoring médií-za mesiac apríl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 04.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra |