Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0595/15 1x letenka-VIE-ARN-VIE-4.-6.5.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 233,93 € 11.05.2015 08.06.2015 Faktúra
B/0596/15 1x letenka-VIE-BCN-VIE-28.-29.4.2015-pCsahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 329,71 € 11.05.2015 08.06.2015 Faktúra
B/0597/15 1x ubytovanie-Hotel NH Podium,Barcelona-28.04-29.04.2015-p.Cshahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 150,00 € 11.05.2015 08.06.2015 Faktúra
B/0598/15 1x ubytovanie-Hotel NH Podium,Barcelona-28.04-29.04.2015-p.Chylová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 150,00 € 11.05.2015 08.06.2015 Faktúra
B/0609/15 1x letenka-VIE-ARN-VIE-4.-6.5.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 93,56 € 11.05.2015 08.06.2015 Faktúra
B/0610/15 1x letenka-VIE-BCN-VIE-28.04.-03.05.2015-p.Chýlová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 374,71 € 11.05.2015 08.06.2015 Faktúra
B/0575/15 za zabezpečenie VO-Odkanalizovanie objektu a zriad.ČOV pre objekt-DSS Rozsutec Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 36356794 338,40 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra
B/0576/15 za zabezpečenie VO-PD na rekonštrukciu bazéna-SPŠ staveb. a geodetická- Drieňová ul. v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 36356794 338,40 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra
B/0588/15 DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.04.-30.04.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 -116,18 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra
B/0581/15 nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RIMO, s r. o. 35861185 2 588,84 € 11.05.2015 21.05.2015 Faktúra
B/0583/15 Deň Slovana-03.05.2015-propagácia BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. 35834579 6 000,00 € 11.05.2015 22.05.2015 Faktúra
B/0594/15 DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.02.-31.03.2015-k fak.VS 1800000931 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Železničná spoločnosť Slovensko a. s. 35914939 -9 383,57 € 11.05.2015 25.05.2015 Faktúra
B/0592/15 služby v oblasti PO za 04/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FIREcontrol - Róbert Ladecký 35404841 394,34 € 11.05.2015 25.05.2015 Faktúra
B/0591/15 poplatok za KO 04/2015-Jankolova,Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 514,29 € 11.05.2015 25.05.2015 Faktúra
B/0585/15 servis výťahov 04/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 35749474 120,00 € 11.05.2015 25.05.2015 Faktúra
B/0584/15 Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DOLIS s.r.o. 35698586 6 141,18 € 11.05.2015 25.05.2015 Faktúra
B/0580/15 aktualizácia progamu ASPI za rok 2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 3 383,90 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
B/0578/15 paušálna mesačná platba za služby -04/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 1 560,00 € 11.05.2015 26.05.2015 Faktúra
B/0589/15 T-Mobile za 04/2015 - služobné MT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 3 109,28 € 11.05.2015 29.05.2015 Faktúra
B/0579/15 STORNO-uvedenie nesprávnej sumy-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2015-31.05.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SWAN, a. s. 35680202 1 826,12 € 11.05.2015 24.09.2021 Faktúra