Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0693/15 | odpadová nádoba so strieškou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 185,76 € | 02.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0873/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | -24 648,00 € | 02.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0694/15 | Support Services for Communications System 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 02.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0695/15 | Župný pohár 2015-KAKTUS BIKE Karloveský kros-24.5.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0699/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0698/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0697/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0692/15 | za vykonanú dopravu-Bratislava-Schwechat-16.5.-17.5.2015-zahr.delegácia z Keňe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 320,00 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0688/15 | servis výťahov 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0689/15 | zemný plyn Kľukatá - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0691/15 | tematický monitoring médií-za mesiac máj 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0690/15 | zemný plyn - 06/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 01.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0687/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 29.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0074/15 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 29.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0073/15 | koncesionárske poplatky za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 29.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0072/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 29.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0071/15 | platobný predpis-S10-13051-0005-správny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krajský súd v Bratislave | 00000000 | 70,00 € | 28.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0686/15 | serverový hosting za 03/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 28.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0685/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 28.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0683/15 | vodné,stočné za obd.09.04.2015-07.05.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 202,85 € | 27.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |