Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1380/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a metodickej pomoci pri zadávaní zakaz. prostred.elektronického kontrakt.systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 6 204,00 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1385/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1384/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1382/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2017 - 01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 678,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1379/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/7/2017 zo dňa 11.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 7 207,20 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1386/17 | zabezpečenie derčekových setov - 60ks Župná olympiáda seniorov 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 240,00 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1392/17 | Malokarpatský expres 50 ks-tlač plagátu A3 a grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 190,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1391/17 | Malokarpatský expres-3000 ks- tlač a grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 1 560,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1390/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 08.09.17-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0125/17 | súdne trovy-odvolacie konanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Drahomír Tomčo | 294345062 | 13 622,15 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0493/17/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK, OSÚRaRP, p. A. Jurčíkovú, p. L. Moravčíkovú, p. M. Horvátha a p. M. Beniača v hoteli "New Hotel Charlemagne", Boulevard Charlemagne 25-27, v Bruseli v termíne 09.10-12.10.2017, za účelom zahraničnej služobnej cesty, počas ktorej sa zúčastnia na odborných workshopoch v inštitúciách EÚ v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 400,00 € | 14.09.2017 | 14.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0489/17/EO | Zabezpečenie opravy zariadenia Apple MacBook. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 87,60 € | 14.09.2017 | 14.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1381/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová, p.Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 573,00 € | 14.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1383/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová,1x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 191,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1377/17 | TV Senec-zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Senec s.r.o. | 50484443 | 5 000,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1374/17 | 1x letenka-BRU-TALLIN-BRU-30.8.-1.9.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 648,21 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1375/17 | BSK-plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 143,42 € | 14.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1376/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1378/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,28 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0124/17 | poistenie cykloturistického odpočívadla pri Kalvárii - Modra na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 226,15 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra |