Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0372/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 30.12.2019 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/19 | licenčné odmeny 12/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 620,59 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 090,00 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 720,29 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | mobilná klíma do dielne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 335,40 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0153/19 | Objednávame u vás prácu študentov v rámci praxe v roku 2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0154/19 | Objednávame u Vás tvorbu scénického priestoru. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0155/19 | Objednávame u Vás tlačoviny na mesiac Január 2020. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 200,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0151/19 | Objednávame u Vás šijací stroj Elna Sew Green. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0152/19 | Objednávame u Vás textílie podľa výberu vedúcej výroby. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0353/19 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | tvorba scénického priestoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | textílie do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | šijací stroj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | štetce, farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Farby Laky | 13993372 | 452,86 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |