Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/21 | Objednávame si vypratanie priestorov Bratislavského bábkového divadlo na Dunajskej č.36, BA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 11 400,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | Objednávame prepravu hercov a dekorácií z BA do Martina 10.9.2021 o 6,15h. autobusom s prívesom a 11.9.2021 o 17,30h. naspäť z Martina do BA. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/21 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,33 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | sťahovacie práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 1 290,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | vypratávanie priestorov budovy na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 11 400,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 85,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | hosťovnie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | vodné, stočné, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | výroba držiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 168,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 31.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2/2021 | Zmluva o podnájme č. SK56/NZ/2021/0005/PAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0183/21 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,93 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1/2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle Z.č. 116/1990 Zb. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Forespo Dunaj 4 a.s. | 47234407 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.08.2021 | 21.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0026/21 | Sťahovacie práce z Dunajskej a Škultétyho na Záhradnícku ul.v Bratislave | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 0,00 € | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0162/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |