Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/22 | pohybové snímače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Ferko AV - EL mak. | 34290630 | 43,93 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | mapy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WORLD MAPS s.r.o. | 46297961 | 129,00 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | plánovací systém medzinárodného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 276,98 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | batérie - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 631,64 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 70,55 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 276,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | šj, čistiace | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 422,04 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | pečiatka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 39,50 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | šj - šklabka na zemiaky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 1 581,00 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | dezinfekčné prostriedky - konventomat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 356,40 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 286,99 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 392,03 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 219,90 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 937,33 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | likvidácia a zber bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | príspevok - stravovanie 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 649,60 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na stravu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,02 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | príspevok - stravovanie 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 184,80 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |