Faktúry
Počet záznamov: 2571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0172/22 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,69 € | 07.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 04.07.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 296,67 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | Dodávka a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 203,46 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 517,27 € | 01.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 517,27 € | 01.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 240,36 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 532,86 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | Chemikálie na realizácie projektu Škola škole_2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 188,40 € | 28.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | Oprava oplotenia_ poškodenie spôsobené autom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 453,40 € | 27.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Učebnice SLJ pre 1 až 3 ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 324,00 € | 27.06.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 144,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | Povinná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 24.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | Gateway - učebnice, Zbierka úloh z matematiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 572,09 € | 23.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | Čistiace potreby na odvápnenie sanity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 150,48 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | Vyhotovenie výkazu Výmer a orientačného rozpočtu na opravy v zmysle objednávky VO/0021/22 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OFIR, s. .r. o. | 43975542 | 2 940,00 € | 21.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | Kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 144,20 € | 20.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/22 | Preambula SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Učebné pomôcky, s. r. o. | 31641199 | 80,50 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 240,95 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 17.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | Materiál k realizácii projektu Škola škole_2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 77,54 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | Nákup materiálu k výrobe kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 91,09 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | Bianco listy _ vysvedčenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |