Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0083/24 tehnická podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZAV, s.r.o. 02908417 188,53 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 640,32 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -27,60 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 212,82 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 958,64 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0021/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -10,80 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 502,05 € 07.02.2024 07.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0081/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 637,90 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 422,18 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 564,52 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 246,28 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 63,72 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 300,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/24 servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 66,44 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,43 € 06.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 551,18 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 140,99 € 06.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 132,24 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 297,54 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/24 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 480,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/24 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 5 880,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/24 zneškodnnie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 89,28 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 111,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 180,36 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra