Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0098/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 110,43 € 25.09.2024 28.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 283,19 € 25.09.2024 28.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 769,64 € 25.09.2024 28.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 183,60 € 25.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 96,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 171,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0870/24 seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 250,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 700,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/24 prenáom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 25.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0869/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 3 896,10 € 25.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 607,79 € 25.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 952,96 € 25.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0012/24 projektová činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 25 169,50 € 25.09.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 443,46 € 25.09.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0864/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 389,48 € 23.09.2024 28.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/24 veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 660,90 € 23.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 758,47 € 23.09.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,62 € 20.09.2024 25.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 80,70 € 20.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/24 orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 336,00 € 20.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0862/24 mrkva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,24 € 19.09.2024 21.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0861/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Kotes - CREATIVE 34913700 177,00 € 19.09.2024 21.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/24 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 480,00 € 19.09.2024 25.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0860/24 chovný králik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42337402 80,02 € 19.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 234,00 € 19.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 72,00 € 19.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 761,83 € 19.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0858/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 049,06 € 19.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0859/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 039,04 € 19.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra