Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0689/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 475,86 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 54,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 270,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 270,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 306,59 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/23 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,08 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0686/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 177,99 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 899,66 € 05.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 731,36 € 05.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 168,60 € 05.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 420,10 € 05.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 88,99 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 1 004,04 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 146,35 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 290,11 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 44,76 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 05.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 97,55 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 97,55 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 69,90 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 196,76 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 645,10 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TESCOMA s.r.o. 31343988 196,00 € 05.09.2023 05.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/23 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 196,82 € 04.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,44 € 04.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra