Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0148/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 53,01 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0744/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 2 265,60 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 500,83 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0093/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 449,24 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 471,19 € 27.09.2023 03.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0743/23 orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 26.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0740/23 kovové podstavce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 648,00 € 26.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0742/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 288,00 € 26.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0741/23 spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T-TAKÁCS, s.r.o. 35895438 76,44 € 26.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 128,09 € 26.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0739/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 prírodno s.r.o. 52542858 11,30 € 26.09.2023 03.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0735/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 601,10 € 25.09.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0737/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 173,95 € 25.09.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0736/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 981,16 € 25.09.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 407,83 € 25.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0092/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 508,02 € 25.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0738/23 ubytovanie-školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 246,00 € 25.09.2023 02.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 6 159,44 € 22.09.2023 03.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 541,62 € 22.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0731/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 011,12 € 21.09.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 438,36 € 21.09.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 240,86 € 21.09.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 535,99 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 93,00 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 1 177,80 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 623,80 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 984,86 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 078,26 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0091/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 563,66 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 615,58 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra