Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národný žrebčín Topoľčianky 31447708 Iné 0,00 € 18.10.2019 23.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/1271/19 Technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 64,00 € 17.10.2019 07.11.2019 Objednávka
DFS1/0234/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 281,78 € 17.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0116/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 117,49 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0235/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 366,10 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/19 revízne prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 665,00 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 781,91 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0233/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 763,10 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0232/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 683,18 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/19 maľované mapy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 360,00 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 488,78 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0227/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 498,89 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0226/19 čiasiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 132,79 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 780,59 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 87,21 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0231/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 367,99 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1266/19 Granule, repelent Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 101,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Objednávka
VOBJ/1268/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 244,00 € 16.10.2019 08.11.2019 Objednávka
VOBJ/1269/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 350,00 € 16.10.2019 08.11.2019 Objednávka