Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0619/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 109,00 € 06.05.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0616/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 27,00 € 06.05.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0615/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 113,00 € 06.05.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0618/19 Wimbledon kov.napínakom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 26,00 € 06.05.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0612/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 166,00 € 06.05.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0621/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 139,00 € 06.05.2019 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0617/19 Maľované mapy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 360,00 € 06.05.2019 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0611/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 245,00 € 06.05.2019 06.06.2019 Objednávka
VOBJ/0620/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,00 € 06.05.2019 06.06.2019 Objednávka
VOBJ/0614/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 26,00 € 06.05.2019 06.06.2019 Objednávka
VOBJ/0613/19 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 576,00 € 06.05.2019 03.06.2019 Objednávka
DFB1/0351/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 458,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 960,20 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,69 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 282,84 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 319,67 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 88,07 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 573,53 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra