Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0661/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 264,00 € 17.05.2019 06.06.2019 Objednávka
DFB1/0392/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 677,17 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 138,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 220,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 135,61 € 17.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0120/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 91,69 € 17.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 78,19 € 17.05.2019 17.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0659/19 Predlžovačky,držiaky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 24,00 € 16.05.2019 19.06.2019 Objednávka
VOBJ/0658/19 Skartovačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KAISER+KRAFT,s.r.o. 36786080 959,00 € 16.05.2019 18.06.2019 Objednávka
DFB1/0389/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,48 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/19 údržba a oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 090,92 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 113,69 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 251,61 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 27,61 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 775,13 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 157,48 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 93,09 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0656/19 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 437,00 € 15.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0655/19 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 678,00 € 15.05.2019 07.06.2019 Objednávka