Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0274/25 dezinfekčná rohož Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľubica Machalová - Agrohase 45387915 115,70 € 25.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/25 zváračská kukla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solík SK, s.r.o. 36347426 209,73 € 25.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/25 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 40,95 € 25.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 5 018,65 € 24.03.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0302/25 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 675,00 € 24.03.2025 09.04.2025 Objednávka
VOBJ/0301/25 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 272,00 € 24.03.2025 09.04.2025 Objednávka
VOBJ/0297/25 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 406,00 € 24.03.2025 07.04.2025 Objednávka
DFPC/0041/25 Daň z nehnuteľnosti r. 2025 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 4 058,02 € 24.03.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0296/25 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 538,00 € 24.03.2025 03.04.2025 Objednávka
VOBJ/0295/25 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 374,00 € 24.03.2025 03.04.2025 Objednávka
VOBJ/0300/25 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 388,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Objednávka
VOBJ/0299/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 253,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Objednávka
DFB1/0270/25 dezinfekčný prípravok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 228,53 € 24.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/25 oprava dopravníka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Sergej Špak 33056021 3 672,78 € 24.03.2025 28.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miloš Csuvara 56491565 500,00 € 24.03.2025 28.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/25 lyžiarsky kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 1 250,00 € 24.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/25 lyžiarsky kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 7 050,00 € 24.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 384,06 € 24.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 475,95 € 24.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0279/25 Doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 20,00 € 22.03.2025 22.04.2025 Objednávka