Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0092/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 233,24 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0093/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 387,95 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0804/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0801/24 | učbnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 560,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0800/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKAR, a.s. | 00678856 | 2 080,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0090/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 478,17 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0091/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 509,85 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0799/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 42,56 € | 04.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0814/24 | Proces verejného obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 5 280,00 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0813/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 172,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0820/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 131,00 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0796/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,12 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0819/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 363,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0815/24 | Normy ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 338,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Objednávka | |||||
DFKV/0007/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm s.r.o. | 36838870 | 27 600,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0818/24 | Aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 58,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0816/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 473,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0794/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0817/24 | Vedrá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUER GmbH | 156/121/81532 | 52,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0792/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECOTEST spol. s.r.o. | 30998263 | 11 736,40 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |