Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26832

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0092/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 233,24 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 387,95 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0804/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 66,00 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0801/24 učbnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKAR, a.s. 00678856 1 560,00 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0800/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKAR, a.s. 00678856 2 080,00 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 478,17 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 509,85 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0799/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 42,56 € 04.09.2024 07.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0814/24 Proces verejného obstarávania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 5 280,00 € 03.09.2024 03.10.2024 Objednávka
VOBJ/0813/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 172,00 € 03.09.2024 01.10.2024 Objednávka
VOBJ/0820/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 131,00 € 03.09.2024 25.09.2024 Objednávka
DFB1/0796/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,12 € 03.09.2024 25.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0819/24 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 363,00 € 03.09.2024 18.09.2024 Objednávka
VOBJ/0815/24 Normy ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jedálne.sk, s.r.o. 53064275 338,00 € 03.09.2024 18.09.2024 Objednávka
DFKV/0007/24 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 kolomymcm s.r.o. 36838870 27 600,00 € 03.09.2024 18.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0818/24 Aktualizácia programu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 58,00 € 03.09.2024 12.09.2024 Objednávka
VOBJ/0816/24 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 473,00 € 03.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFB1/0794/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.09.2024 12.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0817/24 Vedrá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUER GmbH 156/121/81532 52,00 € 03.09.2024 11.09.2024 Objednávka
DFB1/0792/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECOTEST spol. s.r.o. 30998263 11 736,40 € 03.09.2024 11.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra