Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0238/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 816,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 288,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 793,52 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0042/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 707,20 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 914,40 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/24 samozatváreč na dvere Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MP KOVANIA s.r.o. 45406804 128,83 € 26.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/24 erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zuzana Vancova - EKIP EUROPA 2745263-Y 1 820,00 € 26.03.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0307/24 Prenájom priestorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 2 450,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Objednávka
VOBJ/0310/24 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zuzana Vancova - EKIP EUROPA 2745263-Y 5 600,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Objednávka
VOBJ/0309/24 Ubytovanie, transfér Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zuzana Vancova - EKIP EUROPA 2745263-Y 940,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Objednávka
VOBJ/0308/24 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zuzana Vancova - EKIP EUROPA 2745263-Y 1 820,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Objednávka
VOBJ/0311/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 48,00 € 25.03.2024 15.04.2024 Objednávka
DFB1/0231/24 rozpočet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. 47075414 800,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0305/24 Stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 355,00 € 22.03.2024 09.04.2024 Objednávka
VOBJ/0304/24 Krátkodobe meranie radónu v pobytových priestoroch Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG & E s.r.o. 31388680 1 920,00 € 22.03.2024 09.04.2024 Objednávka
VOBJ/0306/24 Vývoz splaškovej vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 288,00 € 22.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFS2/0042/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 299,17 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 249,91 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra