Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26832

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0894/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,00 € 24.09.2024 09.10.2024 Objednávka
DFB1/0865/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 758,47 € 23.09.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0888/24 Deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 056,00 € 23.09.2024 29.10.2024 Objednávka
VOBJ/0887/24 Veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 243,00 € 23.09.2024 12.10.2024 Objednávka
VOBJ/0884/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 512,00 € 23.09.2024 09.10.2024 Objednávka
VOBJ/0883/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 612,00 € 23.09.2024 09.10.2024 Objednávka
VOBJ/0890/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 560,00 € 23.09.2024 04.10.2024 Objednávka
VOBJ/0886/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 432,00 € 23.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB1/0866/24 veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 660,90 € 23.09.2024 02.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0885/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 432,00 € 23.09.2024 01.10.2024 Objednávka
VOBJ/0881/24 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 281,00 € 23.09.2024 01.10.2024 Objednávka
VOBJ/0880/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 108,00 € 23.09.2024 01.10.2024 Objednávka
DFB1/0864/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 389,48 € 23.09.2024 28.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0889/24 Vedrá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUER GmbH 156/121/81532 52,00 € 23.09.2024 27.09.2024 Objednávka
DFB1/0863/24 orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 336,00 € 20.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 80,70 € 20.09.2024 26.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,62 € 20.09.2024 25.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0859/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 039,04 € 19.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0858/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 049,06 € 19.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 761,83 € 19.09.2024 05.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra