Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27571

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1143/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1144/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 272,40 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,58 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1146/24 darčekové karty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TVG SK s.r.o. 55038166 28 480,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1139/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 750,05 € 04.12.2024 30.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 631,09 € 04.12.2024 19.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1182/24 Dresy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 A4ka, s.r.o. 46891587 1 097,00 € 04.12.2024 18.12.2024 Objednávka
VOBJ/1178/24 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 274,00 € 04.12.2024 17.12.2024 Objednávka
VOBJ/1181/24 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 491,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Objednávka
VOBJ/1179/24 Ročná kontrola EZS objektu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 540,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Objednávka
VOBJ/1177/24 Športové náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 4 420,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Objednávka
VOBJ/1176/24 Darčekové karty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TVG SK s.r.o. 55038166 28 480,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Objednávka
DFB1/1138/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1142/24 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1141/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 404,90 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1140/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,37 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1137/24 športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. 43980830 796,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 88,76 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0138/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 502,70 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 427,19 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra