Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28074

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0150/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 610,00 € 10.02.2025 04.03.2025 Objednávka
VOBJ/0149/25 Poradenské služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 722,00 € 10.02.2025 03.03.2025 Objednávka
VOBJ/0147/25 Servis kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Triangel s.r.o. 35696443 473,00 € 10.02.2025 03.03.2025 Objednávka
DFB1/0110/25 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 129,15 € 10.02.2025 18.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/25 komunikačné slzžby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 735,94 € 10.02.2025 18.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/25 spotr.rovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AB-STORE s.r.o. 28459423 132,20 € 10.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/25 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Miškovič 46346210 345,51 € 10.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 377,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/25 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 253,38 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 80,07 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 798,39 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 28,98 € 10.02.2025 11.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PORTOFINO, spol. s r.o. 25524062 416,67 € 10.02.2025 10.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 135,00 € 07.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0145/25 Rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 254,00 € 07.02.2025 19.02.2025 Objednávka
VOBJ/0144/25 Vývoz splaškovej vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 665,00 € 07.02.2025 19.02.2025 Objednávka
DFB1/0098/25 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 23 548,00 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0146/25 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 235,00 € 07.02.2025 18.02.2025 Objednávka
DFB1/0094/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40 337,03 € 07.02.2025 18.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra