Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0024/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 83,89 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0153/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 493,00 € 08.02.2024 12.03.2024 Objednávka
VOBJ/0152/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 535,00 € 08.02.2024 12.03.2024 Objednávka
VOBJ/0146/24 Brožúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHRISTIAN Studio s.r.o. 54456452 245,00 € 08.02.2024 19.03.2024 Objednávka
VOBJ/0147/24 Ajatín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 33,00 € 08.02.2024 01.03.2024 Objednávka
VOBJ/0148/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 139,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Objednávka
VOBJ/0151/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 425,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Objednávka
VOBJ/0150/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 521,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Objednávka
VOBJ/0149/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 123,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFPC/0021/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -10,80 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 958,64 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 212,82 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -27,60 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 640,32 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/24 tehnická podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZAV, s.r.o. 02908417 188,53 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 208,20 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/24 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 108,00 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 643,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/24 príspevok zamestnancom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 522,18 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0142/24 Servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 67,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Objednávka