Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0950/19 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 5 558,00 € 06.08.2019 12.09.2019 Objednávka
DFB1/0619/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 4 025,33 € 06.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,74 € 06.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 233,70 € 06.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0008/19 lapač tuku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 2 596,32 € 06.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0618/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 425,19 € 06.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/19 recyklačný poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 21,60 € 06.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 41,40 € 06.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0945/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 501,00 € 05.08.2019 12.09.2019 Objednávka
VOBJ/0946/19 Rovnošaty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 4 234,32 € 05.08.2019 09.09.2019 Objednávka
DFKV/0007/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 720,00 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0006/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 1 032,00 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/19 Krmivo,výživa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 210,48 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/19 daň z nehnuteľnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 4 095,07 € 05.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 237,69 € 05.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0615/19 poistenie vodiči Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 247,86 € 05.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0949/19 Výmena membránového uzáveru BAP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 4 947,96 € 02.08.2019 03.10.2019 Objednávka