Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0628/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 966,42 € 08.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,70 € 08.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 476,71 € 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 8 875,26 € 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 352,85 € 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/19 intern.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/19 ramovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 131,70 € 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0163/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 127,03 € 08.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 681,43 € 08.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0956/19 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 960,00 € 07.08.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0955/19 Oprava telocvičného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 1 197,00 € 07.08.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0951/19 Oprava trojtrúb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX GASTRO, spol. s r. o. 34139435 300,00 € 07.08.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0958/19 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 800,00 € 07.08.2019 01.10.2019 Objednávka
VOBJ/0957/19 Servisné práce 08/2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 089,00 € 07.08.2019 30.09.2019 Objednávka
VOBJ/0952/19 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 877,00 € 07.08.2019 16.09.2019 Objednávka
VOBJ/0973/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 337,00 € 07.08.2019 28.08.2019 Objednávka
DFB1/0624/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 114,77 € 07.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 264,23 € 07.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0947/19 Oprava sociálnych zariadení v organizačnej zložke Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - SOŠ agrotechnickej v Bernolákove, Svätoplukova 38. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 13 956,84 € 06.08.2019 23.09.2019 Objednávka