Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0584/19 hlásiče dymu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 11 303,40 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 300,94 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 428,16 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 90,00 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0580/19 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 22.07.2019 22.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0937/19 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 372,00 € 20.07.2019 02.09.2019 Objednávka
VOBJ/0921/19 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 520,00 € 19.07.2019 07.08.2019 Objednávka
VOBJ/0920/19 Ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 137,00 € 19.07.2019 06.08.2019 Objednávka
DFB1/0588/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 105,97 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 18,49 € 19.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 5 823,49 € 19.07.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 86,29 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 28,31 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 277,73 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0914/19 Odvetranie kuchyne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 2 940,00 € 18.07.2019 12.09.2019 Objednávka
VOBJ/0913/19 Servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 456,00 € 18.07.2019 28.08.2019 Objednávka
VOBJ/0916/19 Obal na zošit PVC A4 priehľadný Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 51,00 € 18.07.2019 28.08.2019 Objednávka
VOBJ/0918/19 Servisné práce na motorovom vozidle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 350,00 € 18.07.2019 07.08.2019 Objednávka